区审计局财政预算执行审计整改情况汇报

投稿人:佚名 发布时间:2018/9/5 投稿交换  会员申请 全文2453字

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区审计局财政预算执行审计整改情况汇报

xx区审计局

  2018年8月8日

  区本级财政预算执行审计是审计工作永恒的话题,历时半年,是政府关注的重点,财政预算执行审计对规范财政管理、提高财政资金的绩效、确保国有资产的保值增值发挥重要作用,审计成效明显。各被审计单位依法接受审计的意识逐渐增强,对审计揭示的问题也能积极的整改,但有些问题由于历史、体制机制、依法行政手段弱等原因,造成审计整改难以到位,现作如下汇报:

  一、审计问题已整改并取得审计成效情况

  这次审计了8个单位,分别是区财政局、国税局、地税局、景区管理处、住建局、城建投、环卫局。审计共查出违规违纪金额及管理不规范金额1527.7万元,直接收缴财政入库132.02万元。收回财政沉淀资金1219.80万元,促进扶贫、旅游专项资金及时拨付410.98万元,促进被审计单位及时调帐76.92万元。

  二、审计问题正在整改事项情况

  1.环卫局:一是未依法进行招标采购,同时违法支付承包款造成国家税收流失27.6万元,已移送区纪委、区地税局。

  事由:环卫局近三年的来垃圾中转站清运款共计373.1万元,未依法招标确定清运单位。同时以油发票报账代替承包劳务税票造成国家税收流失27.6万元。

  二是少征收环卫有偿服务费23.03万元,行政处罚标准随意性大,少罚6.12万元,执收执罚随意性,造成财政收入少征收29.15万元,该事项已移送至区纪委。

  2.水利局:延伸审计水利局水资源费执收情况,水利局水资源费委托自来水公司收缴代扣,查出自来水公司2015至2017年应缴未缴水资源费1…………


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