内容预览:
机关内部食堂
公款消费等问题自查自纠报告
为全面贯彻落实《关于贯彻落实xxxx〔2016〕xxxx号文件精神的通知》(xxxxx〔2016〕xxxxx号)文件要求,按照县纪委的统一部署,我局高度重视,结合单位实际情况,认真开展机关内部食堂公款消费等情况的自查工作,在自查工作中,没有公款消费等问题,现将情况报告如下:
一、高度重视、责任落实
为确保此次自查自纠工作顺利开展,接到通知后立即成立专项自查小组,认真组织全体干部职工认真学习文件精神,明确了责任要求,确保工作落到实处。并对照《通知》中四个问题方面逐项开展自查工作。
二、自查自纠情况
1、招待流程方面。对财务凭证进行了审核,每样凭证
都能够按照规定经过相关人员的签字审批。每次的招待业务
完全能够按照制度规定的流程执行,需要接待的部门填写用
餐申请单,注明招待的业务单位,并经分管领导签字,办公室主任签字同意后依据招待管理规定签批,食堂根据批准的用餐申请单进行准备,就餐完毕后食堂根据消费情况出具消费明细并由陪餐人员签字确认。
2、各项问题排查。没有发生上级机关接受下级机关及各级部门、单位之间互相宴请的现象;没有超标准接待和提供高档菜肴、香烟、酒水的问题;所有的招待都是有业务往来的需要,没有接待私人亲属和朋友的现象;所有的支出性业务都是正常食材的采购支出,没有发现以内部食堂为载体违规发放福利及违规报销的现象;没有采购高档菜品、酒水和香烟的现象;杜绝了工作日午餐饮酒。
三、提高认识,确保长效 …………
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