市教育局中小学校内部审计工作计划

投稿人:佚名 发布时间:2024/8/28 投稿交换  会员申请 全文1415字

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市教育局中小学校内部审计工作计划

根据《教育系统内部审计工作规定》、xx省教育厅《关于进一步加强全省教育系统审计工作的意见》及《xx市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的通知》等文件精神,为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高经费使用效益,强化对学校内部管理的监督,落实党风廉政建设责任制,促进学校管理水平的提升,特制定《xx市教育局2024年内审工作计划》。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针政策,充分发挥审计在推动教育系统治理体系和治理能力现代化中的重要作。

二、审计原则

按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点”的审计工作方针,坚持“以财务收支审计为基础,以经责审计为重点,以内控评价为手段,以规范学校财务管理为目的”的审计原则,有步骤、有重点地对我市中小学校财务收支、专项资金使用和校长经济责任实施审计监督工作。

三、审计的主要内容

(一)贯彻落实国家重大政策措施情况;

(二)发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行情况;

(三)财政财务收支和预算管理情况;

(四)固定资产管理使用情况;

(五)学校内部控制及风险管理情况;

(六)本单位管理的领导人员履行经济责任情况;

(七)学校收费政策执行情况;

(八)国家有关规定和本单位要求办理的其他事项。

四、审计安排

(一)2023年审计整改落实。

(二)2024年安排的审计项目(见下表)。

序号

被审计单位

审计类型

1

xx四中

校长任期…………


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