区广电中心2009年内部审计工作总结

投稿人:tfve… 发布时间:2009/12/20 投稿交换  会员申请 全文687字

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区广电中心2009年内部审计工作总结  2009年,广电系统内部审计工作在区审计局指导下,在中心党组的直接领导下,积极贯彻党的十七大及十七届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照上级有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本系统内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念。

  严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。严格执行国家有关法律、法规和上级财务管理规定,坚持厉行节约、量入为出,注重资金使用效益。单位财务审批人由中心主任和常务副台长担任,负责对单位内的各项经费支出审批,并按规定向领导班子集体汇报经费收支情况。基层广电站的财务审批人由站长和分管副台长担任,负责对基层站各项经费支出的审批,并按规定向领导班子集体报告各站的经费收支情况。

  重视专项审计和审计调查。按照年初制定的工作目标,今年10月,内审工作组对本系统柴桥广电站、亚浦广电站2个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关,注意审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。

  通过上述一系列做法,广电系统的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对##广电系统的财务管理工作起到了有效的监督管理。

  …………


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