内容预览:
某县审计局2023年工作总结及2024年工作计划
一、2023年审计工作完成情况
2023年,截至目前共完成审计及专项审计(调查)项目x个,正在审计的项目x个,查处违规违纪金额x万元,管理不规范资金x万元,提出审计意见和建议x条,被审计单位和县委县政府采用100%,向县政府和市审计局提交审计工作报告及信息x篇。
(一)深化财政预算执行审计,构建财政审计大格局
财政预算执行审计是审计工作的主线。在对2023年财政预算执行审计工作中,我们以规范财政预算执行为抓手,注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手,以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。x月份开展对县财政局2022年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行审计,紧紧围绕财政管理改革、规范预算管理、维护群众利益、提升财政资金使用效益、主要审计财政预算收支平衡情况和重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况以及部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况等方面。二是从查找问题着眼,推进各单位依法理财、依法行政。依托大数据模式,开展对县检察院、县水利局2022年部门预算执行审计和其他财政收支审计。采集县财政一级预算x个单位财务数据,深入分析财政资金的收入、分配、管理、使用等情况,筛查问题疑点,实现财政一级预算单位审计数据分析全覆盖。同时,重点关注2022年县本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况,促进公共财政体系的逐步健全和完善,提高财政资金…………
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