内容预览:
县审计局2023年度内部审计工作计划
一、总体目标
2023年,全县内审工作要深入学习贯彻党的二十大精神,建立健全党领导内部审计工作的制度机制,将党的领导落实到内部审计工作全过程各环节,加强队伍建设和制度建设,加大审计监督力度,有重点、有步骤、有成效推进审计全覆盖。坚持“三个区分”,坚持问题导向,坚持实事求是,鼓励创新,鼓励改革,推动建立容错纠错机制的内部审计新模式。做到“三个对标”,促进内部审计工作提升成果,恪守内审准则,充分发挥内部审计在加强单位内部管理、规范财政财务收支行为,增强理财观念和提高资金使用效益等方面的职能作用,促进本部门单位事业健康快速发展。
二、审计项目
(一)县教育局审计中心(审计11个项目)
1.xx三中、xx中学、xx中学、xx学校、xx小学等9个校长任期经济责任审计;
2.开展2022年度教师继续教育经费收支专项审计。
3.开展2022年绩效工资发放、学生营养餐、学校食堂账目、“三公”经费支出等专项审计。
(二)县民政局审计室(审计1个项目)
县建设镇社会事务办2022年财务收支情况进行审计。
(三)县林业局审计室(审计2个项目)
县林业投资公司、县国有林管理站2022年经营状况和财务收支审计。
(四)县自然资源局审计室(审计1个项目)
xx县矿业流通服务中心2022年财务收支审计
(五)县工信局审计室(1个)
对防疫物资采购专项资金进行专项审计。
(六)县供销合作社联合社审计室(审计1个项目)
xx县xx物业服务有限公司2022年财务收支审计
(七)县…………
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