内容预览:
关于财务开支和现金使用情况的
自查自纠报告
市监察局:
根据市监察局下发的《关于开展财务开支和现金使用情况监督检查的通知》(xx[201x]x号)文件精神,我局高度重视,局纪检组迅速组织全局干部职工学习了省纪委“两通报一通知”,并组织局相关科室专门人员对我局财务开支和现金使用情况进行了认真的自查自纠。现将自查自纠情况报告如下:
一、对财政资金进行了一次全面清查,并与代理银行核对了账户余额。经核对,做到了账实相符、账款相符,资金真实、准确、完整。
二、对财政资金全部实行了归口管理,单位账号全部纳入了市财政局国库单一账户体系管理,所开设账号都经市财政局审批,并由市财政局在账户开户登记证上予以登记。
三、按照内部控制制度要求,我局印鉴管理中一贯实行财务专用章及印鉴章由两人分管,相互制约。保险柜由出纳专人保管。
四、内部控制制度健全,财务管理制度完善。我局财务收支按照国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定执行,重大财务事项及重要资金开支,经局党组集体讨论决定,严格执行“收支两条线”;经费管理及报账,有一套完整的申报、审核程序,包括经承经办、相关人员证明(验收)、财务部门负责人审定、局领导审批、财务会计核准、出纳支付等;财务账做到日清月结;对空白票据的管理,严格遵守市财政局对市直部门各单位规定的票据领用及核销手续;同时,每年我局均对自身财务收支进行了内部审计。
五、坚决贯彻落实八项规定、治理“四风”不用公款送礼等。没有收受“红包”等情况。
六、坚…………
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