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乡镇开展行政事业单位财务管理检查自查报告
根据《xx县财政局关于开展全县行政事业单位财务管理检查的通知》文件要求,x月x日下午组织财政所全体工作人员集中学习,对照财务管理自查表,结合我乡实际,逐条逐项进行了详细梳理,建立健全财务管理制度,完善内控措施,堵塞管理漏洞。现将自查情况报告如下:
一、财务基础工作
乡政府设立了单独的财务核算机构财政所,配备了专职的财务人员;使用统一的新中大会计核算软件,按月及时记账,做到分工明确,会计和出纳岗位分开设置。
二、单位内部控制工作
成立了单位内部控制组织,建立了内控制度,重大项目安排、大额资金支出全部由乡领导班子会议研究决定。
三、预算管理工作
做到年初预算编制完整,无超预算、超标准支出情况,公用经费支出严格按规定执行;年末追加预算指标真实,做到与支出相匹配。
四、国库管理工作
除单位零余额账户外,在xx支行开设了1个代管资金户、xx行开设了2个专项资金户,均有领导批示,前期已报财政局备案,未发生转入下级单位和企业账户开支;严格按资金目录申报支付计划,做到直接支付和间接支付划分正确,资金直达商品服务供应商,未转入本单位实体账户存储;按月与支付中心及时对账,账面余额始终与支付中心保持一致,未开通自助柜面系统,单位经办岗与审核岗严格分开。
五、收支管理
单位所有收入(包括捐赠收入)足额缴入财政专户,无截留、坐支、挪用情况,不存在任何形式的“小金库”现象,在公开栏张贴xx乡“小金库”清理检查…………
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