县财政局财政内部监督检查工作汇报

投稿人:阿好… 发布时间:2010/12/8 投稿交换  会员申请 全文727字

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县财政局财政内部监督检查工作汇报

市监督科:

  为了全面落实市财政监督工作会议和《xx年全市财政监督检查工作要点》的精神,确保财政性资金使用的安全有效,及财政内部监督工作有序开展,我县结合工作实际开展了xx年财政内部监督检查工作,对县会计核算中心和政府采购中心进行了监督检查,现将检查工作汇报如下:

  xx县会计核算中心担负着全县县直各行政事业单位97户单位的会计核算工作,从2002年成立以来,在提高会计信息质量,规范会计工作秩序等方面做出了一定成绩,但是随着经济形势的高速发展,核算中心在以下三个方面需要改进,一是会计人员需进行一步加强业务知识的学习;二是旧的会计软件已不能满足业务需要,需选配满足业务需要的会计软件;三是旧电脑不能满足新软件,也需要更新硬件。

  xx县政府采购中心担负着全县财政性资金的大宗采购,成立以来,建立健全了各项规章制度,为节约财政支出,做出了一定工作。xxxx年政府采购预算金额1108万元,实际采购金额1025万元,节约资金83万元,资金节约率为7.5%。存在二个方面的问题,一是没有实行“采管”分离;二是采购单位有规避政府采购行为;三是采购零散。形不成规模。

  针对检查出的问题,我们及时向县局领导作了汇报,县局领导高度重视,首先组织全局人员参加了xx年会计人员继续教育的培训学习,提高了全员的业务知识;二是给全局各股室、中心更换电脑,并要核算中心近快选配新软件,xxxx年投入使用。三是安排布置了规避政府采购的检查。

  总之。这次内部财政监督检查,是对我们财政监督工作的一次促进,虽然我们在查检…………


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