xx县关于加强专项资金及配套资金审计的意见

投稿人:4445… 发布时间:2019/8/11 投稿交换  会员申请 全文1269字

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xx县关于加强专项资金及配套资金审计的意见  

为了加强对我县专项资金及配套资金的管理,切实做到专款专用、集中使用,杜绝截留滞留、挤占挪用、虚报冒领、损失浪费等违纪违规行为,提高专项资金使用的经济效益和社会效益,通知如下:  

一、审计部门要切实负起专项资金及配套资金审计的职责  

根据《中华人民共和国审计法》第六条和第二十三条的规定,审计局负责对专项资金及配套资金的审计。  

审计局在开展专项审计工作时,要全面审计,突出重点,确保审计质量。要严格执行审计责任追究制度,强化审计报告制度,及时反馈审计信息,监督专项资金及配套资金管理规范,落实到位,规范使用。  

二、审计部门在专项资金及配套资金审计中的权限  

审计部门在实施专项资金及配套资金的审计时,有权要求被审计单位提供财务会计资料;有权检查被审计单位的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告以及其他与专项资金审计有关的资料和资产;有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查。  

审计部门依法独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。  

三、对专项资金管理和使用部门、单位的规定和要求  

专项资金及配套资金的管理和使用部门、单位对专项资金要建立专门的管理制度,严格落实专项资金管理所涉及的有关政策和法律法规,认真履行监管职责,不得有法不依、执法不严,玩忽职守。  

专项资金及配套资金的管理和使用部门、单位对所管理的款物要完备手续、专人负责、专账管理、专款专用,并定期将专项资金及配套资金的收支、…………


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