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督察内审科2015年工作总结
2015年我科在市局的正确领导下,在省局督察内审处的关怀指导下,在各兄弟单位的大力支持下,认真贯彻全市地税系统工作会议与全省督察内审工作会议精神,围绕2015年督察内审工作要点,以提高执法督察效能和财务审计质量为目标,以风险预警系统为重点,以发挥督察内审“保健医”作用为原则,较为圆满的完成了全年工作,现将有关情况总结如下:
一、2015年工作完成情况
(一)变财务收支事后审计为事前审计。***局长到任后非常重视督察内审工作,对督察内审职能定位、工作方法等方面进行了细致的梳理,提出督察内审工作是税收执法、财务收支等工作的最后一道屏障,特别针对市区范围内的财务收支情况从今年4月份开始,每月财务部门结账时,都要将记账凭证等资料交由督察内审部门进行查验、审核、提出规范建议。从6月份开始,督察内审部门对专项经费支出的采购方式、支出的合法性、合理性进行审查,保障了专项支出的安全。通过这些举措,对财务收支工作起到了预防作用,减少了失误,防止了弊端,使党组的有关决策更具科学性。
(二)开展食堂财务收支专项资金审计。根据局领导工作安排部署,我科对市、区、县局机关食堂2013年1月至2015年5月期间的财务收支情况进行了清理检查,检查机关食堂有无公款吃喝及聚会宴请、转嫁报销其他费用、虚报支出套现等问题,着重对各单位食堂列支招待费、白条入账、大额现金支出、经费支出额度、人均伙食标准、有无烟酒消费、有无海鲜飞禽等高档消费、发放福利等现象进行了检查。
(三)配合**市审计局完成了针对我局的201…………
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