内容预览:
2010年县财政监督检查情况自查表填报单位(盖章):
序号
自查项目
自查情况及说明
1
部门预算的编制、执行和决算情况
2
有无截留国家和地方财政收入,偷、逃、欠税款行为
3
预算外收入是否严格执行“收支两条线”全部纳入财政专户管理
4
有无擅自设立收费项目、改变收费标准、违规收费行为,以及取消或暂停征收的收费项目情况
5
财政性票据管理制度执行情况
6
是否财务管理混乱,有无使用假发票,做假账,白条收支,公款私存,私设、私分“小金库”等行为
7
有无侵占行政事业性收费、罚款、政府性基金以及国有资产收益的行为
8
行政事业单位国有资产管理及“非转经”资产占用费缴纳情况
9
有无滥补乱支、违规发放津补贴、铺张浪费等违反财经纪律的行为,以及会议费、接待费等控制情况
10
政府采购制度执行情况
11
财政专项资金管理使用情况
12
单位资金使用效益及财务会计制度执行情况
13
银行账户和现金管理情况,是否按规定开设银行账户,所有收支是否纳入财务统一核算、统一管理
14
会计信息质量情况,会计人员是否持证上岗,原始凭证是否真实、合法、完整,会计报表是否真实可靠,账表是否一致
15
其他财政财务事项
单位负责人:填报人:填报日期:
…………
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