地质队内部审计工作管理办法

投稿人:fj11… 发布时间:2010/1/6 投稿交换  会员申请 全文2975字

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地质队内部审计工作管理办法第一条为加强我队内部审计工作,建立健全内部审计制度,促进我队地勘事业健康发展,根据国家及省有关审计法律、法规和《安徽省地质矿产勘查局内部审计工作规定》,结合我队实际,制定本实施办法。

第二条本办法适用于我队本部、队属各单位及经济实体(以下简称所属单位)。

第三条内部审计是国家审计体系的重要组成部分,是内部审计机构、内部审计人员独立监督和评价本单位及所属单位财政、财务收支、经济活动的真实、合法效益性的行为,是单位健全内部管理体系与约束机制的重要环节。

第四条内部审计机构和人员

(一)队设内部审计机构,与监察合署办公,即队监察审计科(以下简称监审科)。

(二)队监审科在队主要行政负责人或者授权的主管领导人的领导下开展工作,按照队主要行政负责人或主管领导人的要求,依据内部审计准则、规定实施并报告工作。同时,接受局审计处的业务指导和监督。

(三)队监审科应配备具备审计、会计、经济以及审计所需的其他相近专业知识和业务能力的内部审计人员,并取得内部审计人员岗位资格证书。

内部审计人员实行岗位资格证书管理和后续教育制度,队将在时间和经费等方面给予保障。

(四)根据队内部审计人员分布的现状,队监审科在开展审计工作时抽调具有内审资格的人员,队所属单位应予以支持和配合。

(五)队内部审计人员依法独立行使审计监督权,受法律保护,任何单位和个人不得拒绝、阻碍内部审计人员依法执行审计任务,不得打击报复。

(六)队内部审计人员办理审计事项,应严格遵守内部审计职业…………


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