农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告

投稿人:佚名 发布时间:2023/4/21 投稿交换  会员申请 全文1160字

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农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告

根据局党组安排部署,局计财科牵头聘请第三方,对***产业发展中心和局属12家单位农机推广站、执法支队、能源站除外,包括原水果技术推广站、原****产业研究所)2015-2019年度财务收支情况开展了内部审计,已基本完成,现将工作情况报告如下:

一、工作开展情况

(一)制定工作方案,及时协调开展工作。按照局党组部署要求,局计财科制定内部审计工作方案报领导审阅,经同意后,及时联系第三方商谈协作事宜、签订工作合同。8月19日,成立了工作领导小组,拟文下发到各被审计单位,要求高度重视,密切配合开展好本次审计工作。8月20日,第三方进驻农业科学院,内部审计工作正式启动。

(二)召开培训会,反馈问题督促整改。第三方于九月底完成审计工作,并出具了审计报告(初稿)。按照局领导安排,于10月13日召开农业农村系统2015-2019年度财务收支内部审计发现问题整改暨规范财务管理业务培训会,各被审计单位主要领导、分管领导和财务人员参会,由第三方对本次审计存在的普遍问题进行通报,并对财务收支管理开展业务培训。机关纪委书记、纪检组组长参会并分别对工作提要求,最后李局长就落实整改工作进行安排部署。会议结束后,以办公室名义印发通知,对落实问题整改进行再部署。

(三)及时总结,加强监督监管。第三方出具正式审计报告后,认真分析各单位存在问题,及时总结,并对今后加强对局属各单位的财务监管提出工作打算。

二、存在的主要问题

(一)普遍问题

1.记账凭证后所附原始凭证不完整、不合规。

2.会计核算不规…………


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