县审计局民主评议政风行风自查自纠整改落实情况汇报

投稿人:4445… 发布时间:2022/9/18 投稿交换  会员申请 全文2113字

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县审计局民主评议政风行风自查自纠整改落实情况汇报  

依照《20xx年全县民主评议政风行风自查自纠工作实施方案》及《xx县开展民主评议政风行风自查自纠工作方案》和局自查自纠阶段工作安排,我局于x月上旬开展了自查自纠、整改落实阶段的工作,通过向全县各单位下发了80份征求意见函、召开座谈会和开展本单位谈心等工作,反馈收集了意见和建议,现将通过疏理和整改落实情况汇总如下:  

一、收集意见和建议汇总疏理共6条  

1、在审计项目安排方面,应多考虑群众反映的社会热点问题,特别是对执法机关的罚没款的使用用途要加强监督力度。  

2、审计执法力度不够,主要反映在对说情风、拉不下面子,思前顾后,考虑被审计单位种种原因,从而一定程度上影响了执法力度。  

3、学习质量不高。如有时学学上级文件,读读报纸重要文章,但在深入理解精神实质上还不够,学习内容不系统,往往存在重业务轻政治理论学习的现象。  

4、为查违纪而查帐的审计方法,对审计人员财会专业业务懂,财经纪律熟悉的特长还未很好的利用。例如审计实施后对被审计单位提出建设性的建议少,帮助企业在政策允许的情况下,用好用活现有财经政策,将有限的资金发挥出更大的效益,有所欠缺,有的提了一些,但未抓好落实。  

5、少数干部纪律松驰,上班制度未严格遵守执行,有迟到、早退现象。  

6、对内审工作指导不够,内审是审计体系的组成部分,国家审计机关有责任对内审工作的指导和监督。近年,有时虽然对内审工作下了一定的指导任务,但在业务工作规范化上给予指导较少,有内审的人员来…………


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