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县财政局关于审计决定书执行和审计建议采纳情况报告
xx县审计局:
你局《关于xx县财政局具体组织的2017年度财政预算执行情况审计报告》(x审财报〔2018〕8号)收悉,县财政局党委高度重视审计整改工作,专题研究审计整改事项,制定审计整改方案,明确整改目标、时限、责任领导和责任科室,确保审计整改工作落实到位。现对涉及我单位问题的整改及审计建议采纳情况报告如下:
一、审计问题事项
(一)关于非税收入征管有待加强问题
1.2017年末预算执行局商业银行存款部分利息收入未及时缴库问题。
上述利息收入已全部缴库。
2.2017年末非税专户土地出让收入、行政事业性收费、初始排污使用费等国有资源有偿收入、植被恢复费、罚没收入、配套费,及时缴库,当年未作预算收入。
上述非税收入已全部缴库。
(二)关于预算资金使用管理有待加强问题
1.关于项目预算执行率低问题。
县财政采取了三个方面的措施:一是细化政府性投资项目预算编制,按项目实际资金需求安排预算。二是督促部门单位加快项目实施,对债券项目实施进度进行专项督查,提升部门预算执行的主体责任感。三是加强考核,将政府性投资项目预算执行率纳入专项考核,进一步督促部门加快项目实施,提升执行率。
2.关于县地税部门存量资金未及时清理问题。
上述资金扣除往来款项外,已于4月份清理缴库。
3.关于县房改办住房基金有待盘活的问题。
2018年8月,县政府召开专题协调会,最终确定县房改办住房基金统一…………
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