内容预览:
乡镇审计发现问题整改情况报告
xx县审计局:
《xx县xx镇人民政府2016年度预算执行和其他财政收支审计的报告》已收悉,针对报告中指出的问题,镇班子领导高度重视,立即组织人员对存在的问题再次进行自审并整改,现将整改情况汇报如下:
一、针对存在无接待公函、无接待清单等列支接待费用的问题。我镇财务人员及时清查出无接待公函、无接待清单等列支的接待费用事项,把公函与清单按有关规定补充完善,要求接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。并要求往后无公函的公务活动和来访人员一律不予接待,费用自理。
二、针对未按规定实行公务卡结算的问题。今后严格遵循下列原则:对本单位的差旅费、招待费和会议费等公务支出,凡具备刷卡条件的,一律使用公务卡结算。
三、下一步的工作措施
在积极整改的同时,我镇认真反省,吸取教训,下一步将加强财务管理,严格按照《会计法》和会计制度的规定,力促会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。在今后的工作中我镇将着重加强以下几个方面的工作:
加强公务支出公款消费的管理。认真执行公务接待费审批规定,公务接待要附有接待公函和接待清单、在公务活动结束后,接待单位没有如实填写接待清单或接待清单没有接待对象单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容要拒绝接待,费用自理。严格落实公务支出公款消费及业务接待费的管理办法。
(二)强化会计核算和财务管理…………
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