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县广播电视台关于对审计反馈问题整改情况的报告
针对县审计局xxx《审计报告》所表述的相关问题,县广播电视台领导十分重视,专门召开落实审计报告中提及的相关问题整改会议,我们认为xx县审计局在审计过程中对我台在执行财政法规、财经制度等方面所反映的问题是客观的,我们对审计查明的主要问题,已逐条认真地进行对照和整改。现对审计报告中的相关问题,我台整改情况如下:
一、关于现金管理不规范的问题
备用金超库存限额是客观存在的,主要产生的原因是由于备用金的窜用产生的,我台网络经营部分上交的工会经费,上级工会(县总工会)没有及时下拨,工会帐户上没有余额,由于需要支出,没有办理到行政帐户上预借,暂由行政帐户代垫了,造成了备用金的窜用及备用金超库存限额。超范围使用现金少量也存在,主要是xx县广播电视台不是纯粹的事业单位,大量的业务是属于企业经营性质的,为便于业务上需要违规超现金使用范围了。2014年12月县总工会下拨了工会经费,因此以上事项我台已全部予以整改了。
二、应收应付款长期挂帐未清理
审计报告所列事项属实,个人欠款、其他应付款长期挂帐,我台也多次进行清理,大部分欠款由于产生时间久(多数都在10年以上)、业务经办人退休或调离、主要领导更换,加上要核销需要报告县国资委审批同意才能核销,故一直未打报告要求核销,如汪裕平的4.5万元(据了解是2000年前建造车库的工程预付款)、上海贝尔公司的69.48万元(是2001年宽带设备款)。上述事项我台已经…………
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