市民政局预算执行及其他财务收支审计报告

投稿人:佚名 发布时间:2017/6/26 投稿交换  会员申请 全文1009字

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民政局预算执行及其他财务收支审计报告

  审计项目:xx市民政局2015年度预算执行及其他财务收支情况的审计

  根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和《xx市审计局2016年审计项目计划》的安排,xx市审计局派出审计组对xx市民政局(以下简称市民政局)2015年预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

  一、基本情况及审计评价

  市民政局是市人民政府组成部门,市财政一级预算单位,内设10个科室,下辖12个单位,其中独立核算全额拨款事业单位5个,自收自支事业单位5个,与机关合署办公的全额拨款非独立核算事业单位2个。

  2015年市民政局本级(含机关、市民政局离退休人员服务管理站、市军队离退休干部管理服务中心)预算数1082.82万元,追加5695.24万元,实际执行数6778.06万元。

  审计结果表明,市民政局单位内部控制制度健全,执行情况较好,但仍存在未严格执行预(决)算编制、挤占专项资金、下属部分单位违规发放福利津补贴、物资管理制度不健全等问题。

  二、审计发现的主要问题

  1、预算经费拨付不及时。2015年2月拨付太湖县2012年度勘界联检经费0.50万元以及市干休所2014年度军休经费57.50万元。

  2、无预算拨款。无预算向军供站、烈士陵园等单位拨款32.51万元。

  3、少数民政工程项目未充分发挥社会效益。市第一第二光荣院账面投资额3450万元,建筑总面积1.4万平米,建设床位345张。审计发现存在床位利用率不高现象。

  4、银行账户未清理撤销。截止审计日,市民政局尚有救灾捐赠等3个…………


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