县财政局开展财经纪律执行情况专项检查自查报告

投稿人:梁小… 发布时间:2015/8/17 投稿交换  会员申请 全文4632字

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县财政局开展财经纪律执行情况专项检查自查报告

为进一步加强财政管理,严肃财政纪律,推动财政改革发展各项工作有序开展,根据省财政厅《关于在财政部门开展财经纪律执行情况专项检查工作的通知》(xx号)文件要求,我局高度重视,及时安排部署,切实开展财经纪律执行情况自查工作,现将自查情况报告如下。

一、财政部门内部控制制度建设情况近年来,我局通过加强制度建设、规范业务流程、规范财务管理等措施,不断加强内控制度建设,确保财政各项工作稳步推进。一是规范业务工作流程。全面修订完善了各项工作业务流程,对拨款、财政票据、政府采购等管理方面的业务工作的各个环节进行系统的完善,全方位规范了业务工作流程,并上墙公开,接受监督。二是出台管理规定。针对财政管理的热点、难点问题,先后出台完善了包含政务管理、业务管理、部门管理、政风行风建设、廉政建设五大方面共20余项管理规定,推动财政管理工作逐步走向科学化、制度化和规范化。三是加大内审力度。坚持每年内审制度,对各股室和财政分局的财政性资金的拨付、财务收支情况、票据管理和执行财会制度情况进行稽核,建立财政分配活动的内部监督制约机制。四是完善内部工作制度。完善了局务会议事规则,对重大问题的决策做到有章可循。坚持内部公开制度,将涉及干部职工切身利益的机关财务开支情况、人事调整、年度考核情况等及时公开。

二、执行《会计法》及机关财务会计制度情况。

贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出情况我局历来把会计监督检查工作作为全县财政监督一项重要…………


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