交通运输局近两年审计工作汇报

投稿人:老通… 发布时间:2014/11/1 投稿交换  会员申请 全文5095字

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交通运输局近两年审计工作汇报-----交通运输局紧扣中心服务大局认真扎实地履行内审监督职能近年来,局领导对审计工作高度重视,会前听取了分管领导的汇报,充分肯定了近几年来的审计工作,并对做好今后的审计工作提出了明确、具体的要求。下面我就近两年审计工作的情况和如何做好今后审计工作的建议向各位领导汇报如下:

一、近两年内审工作回顾

近两年,在局党委的正确指导下,局审计工作按照“全面审计、突出重点、搞好服务”的审计工作方案,开展不同形式的内部审计,切实履行内审监督职责,充分发挥审计工作在维护财经法规、加强财务管理、提高经济效益方面的特殊作用,有力促进全面落实反腐倡廉各项措施,推进了交通事业的健康发展。两年来,共完成审计项目12项,审计资金总额4856.17万元。查出有问题资金62.11万元,已纠违纪违规金额53.78万元;编写审计报告12份;出具审计意见书12份;提出整改建议37条,已督促落实整改21条。除完成计划内审计项目外,还圆满地完成了市交委对我区下达的指令性任务。即2013年至2014年农村公路建设资金审计调查,并编写了审计自查报告。同时执行上级文件精神,配合市交委开展了政府投资项目审计情况的调查,分别对省道区段路面改建工程、区百口公路改建工程进行了调查,并填报了基本情况调查表及汇总表。

(一)及时汇报,争取领导对内审工作的支持

领导重视支持内审工作是搞好内审工作的关键。为了履行好审计职能,把内审工作搞好,我们在争取领导的重视支持上作了一些努力。回顾近两年的内审工作,有以下三个方面的特点:一是为分管领导提供各类有关审计工作范畴的…………


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